為深入貫徹落實《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,有效防范集團及各子公司的經(jīng)營管理和財務風險,進一步加強內(nèi)部控制,集團監(jiān)事會、審計法規(guī)部充分發(fā)揮內(nèi)審“啄木鳥”職能,春節(jié)上班伊始便聘請我市實力強、業(yè)務精的會計師事務所對集團及各子公司2017年度的財務收支活動、經(jīng)營管理活動、內(nèi)部控制、風險管理等情況開展集團內(nèi)部審計。
通過本次內(nèi)部常規(guī)審計,及時檢查和了解被審計單位的財務收支、國有資本運營及貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的情況,并通過內(nèi)部控制評價,發(fā)現(xiàn)管理缺陷,提出合理化的管理建議,促進被審計單位合法合規(guī)經(jīng)營,防范運營風險,提高經(jīng)濟效益,為集團及各子公司公司健康發(fā)展保駕護航。(供稿:審計法規(guī)部)